Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10 Všeobecné služby 168,60 s DPH 27.01.2021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 29.03.2021
    Faktúra 3 Nájom prevádz.strojov 396,48 s DPH 012/2017 18.01.2021 XEROX LIMITED 29.03.2021
    Faktúra 9 Všeobecné služby 22,80 s DPH 016/2015 27.01.2021 ESPIK Group s.r.o. 29.03.2021
    Faktúra 8 Všeobecný materiál 90,24 s DPH 22.01.2021 PRAKTIS SK s.r.o. 29.03.2021
    Faktúra 7 Softvér-licencie 40,00 s DPH 22.01.2021 Lepšia geografia, o.z. 29.03.2021
    Faktúra 6 Všeobecný materiál 29,76 s DPH 18.01.2021 PRAKTIS SK s.r.o. 29.03.2021
    Faktúra 5 Nájom prevádz.strojov 356,22 s DPH 028/2020 18.01.2021 XEROX LIMITED 29.03.2021
    Faktúra 4 Nájom prevádz.strojov 388,80 s DPH 017/2016 18.01.2021 XEROX LIMITED 29.03.2021
    Faktúra 2 Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov 54,00 s DPH 014/2018 18.01.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 29.03.2021
    Faktúra 1066 POTRAVINY 796,65 s DPH 006/2021 22.03.2021 Ján Krivulčík - DUO 29.03.2021
    Faktúra 1 Všeobecný materiál 34,20 s DPH 12.01.2021 INVITAL aqua s.r.o. 29.03.2021
    Faktúra 1071 POTRAVINY 130,33 s DPH 020/2021 25.03.2021 Podtatranská hydina a.s. 29.03.2021
    Faktúra 1070 POTRAVINY 291,63 s DPH 014/2020 25.03.2021 Tatranská mliekáreň, a.s 29.03.2021
    Faktúra 1069 POTRAVINY 193,95 s DPH 005/2021 24.03.2021 Dávid Szekély 29.03.2021
    Faktúra 1068 POTRAVINY 211,58 s DPH 029/2020 24.03.2021 Mäsovýroba DORO, s.r.o. 29.03.2021
    Faktúra 1067 POTRAVINY 80,47 s DPH 001/2021 22.03.2021 Kristián, spol. s r.o. 29.03.2021
    Faktúra 45 Všeobecný materiál 270,27 s DPH 01.03.2021 Eurotrend Špak s.r.o 29.03.2021
    Faktúra 47 Stravné lístky 2 339,20 s DPH 03.03.2021 Edenred Slovakia, s.r.o. 29.03.2021
    Objednávka 2021084 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 400,18 s DPH 15.04.2021 Martinus, s.r.o. 20.04.2021
    Faktúra 99 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie 1 842,00 s DPH 26.03.2021 UNIKOR trade s.r.o. 29.03.2021
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/18045
    • Kontakty

      • Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
      • 0524596523
      • 0948 838 826
      • Školská 535/5
        05907 Lendak
        Slovakia
      • PaedDr. Mária Budzáková, sekretariát 0948 838 826
      • Mgr. Renáta Černáková 0948 855 302
      • Mgr. Dana Mačáková 0948 857 785
      • Mgr. Zuzana Galliková 0908 205 892
      • Mgr. Marek Majerčák 0911 589 022
      • Mgr. Mária Hudáčeková 0905 455 934
      • Mária Halčinová 0917 160 269
    • Prihlásenie