Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1223 POTRAVINY 586,93 s DPH 004/2020 15.10.2020 INMEDIA, spol. s r.o 30.12.2020
    Faktúra 1224 POTRAVINY 306,09 s DPH 010/2020 19.10.2020 TIS Slovakia, s.r.o. 30.12.2020
    Faktúra 1226 POTRAVINY 253,89 s DPH 029/2020 19.10.2020 Mäsovýroba DORO, s.r.o. 30.12.2020
    Faktúra 1239 POTRAVINY 29,74 s DPH 003/2020 28.10.2020 B&B SLOVAJ 30.12.2020
    Faktúra 1227 POTRAVINY 238,32 s DPH 005/2020 19.10.2020 Ryba Žilina, spol.s r.o. 30.12.2020
    Faktúra 1228 POTRAVINY 620,49 s DPH 006/2020 19.10.2020 Tatranská mliekáreň, a.s 30.12.2020
    Faktúra 1229 POTRAVINY 621,08 s DPH 013/2020 20.10.2020 Megas trade, s.r.o. 30.12.2020
    Faktúra 1230 POTRAVINY 128,44 s DPH 002/2020 20.10.2020 Kristián, spol. s r.o. 30.12.2020
    Faktúra 1231 POTRAVINY 78,62 s DPH 015/2020 20.10.2020 Dávid Szekély 30.12.2020
    Faktúra 1232 POTRAVINY 42,48 s DPH 003/2020 20.10.2020 B&B SLOVAJ 30.12.2020
    Faktúra 1233 POTRAVINY 570,61 s DPH 008/2020 20.10.2020 Marko Tatry, s.r.o. 30.12.2020
    Faktúra 1234 POTRAVINY 170,50 s DPH 035/2020 20.10.2020 Podtatranská hydina a.s. 30.12.2020
    Faktúra 1235 POTRAVINY 242,48 s DPH 016/2020 21.10.2020 Pekáreň GROS 30.12.2020
    Faktúra 1236 POTRAVINY 468,82 s DPH 015/2020 22.10.2020 Dávid Szekély 30.12.2020
    Faktúra 1237 POTRAVINY 69,22 s DPH 002/2020 27.10.2020 Kristián, spol. s r.o. 30.12.2020
    Faktúra 1238 POTRAVINY 668,75 s DPH 006/2020 27.10.2020 Tatranská mliekáreň, a.s 30.12.2020
    Faktúra 411 Preprava - žiaci 216,00 s DPH 009/2020 14.09.2020 Tomáš Hudák 29.09.2020
    Faktúra 409 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie 284,99 s DPH 12.09.2020 Alza.sk 29.09.2020
    Faktúra 1269 POTRAVINY 1 311,09 s DPH 004/2020 20.11.2020 INMEDIA, spol. s r.o 30.12.2020
    Faktúra 334 Všeobecný materiál 1 069,95 s DPH 10.08.2020 Prevádzkareň obce Lendak 29.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/18233
    • Kontakty

      • Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
      • 0524596523
      • 0948 838 826
      • Školská 535/5
        05907 Lendak
        Slovakia
      • PaedDr. Mária Budzáková, sekretariát 0948 838 826
      • Mgr. Renáta Černáková 0948 855 302, rcernakova@zslendak.sk
      • Mgr. Dana Mačáková 0948 857 785
      • PaedDr. Zuzana Galliková 0908 205 892
      • Mgr. Marek Majerčák 0911 589 022
      • Mgr. Mária Hudáčeková 0905 455 934
      • Mária Halčinová 0917 160 269
    • Prihlásenie