|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
27.04.2015 |
|
Faktúra |
1080
|
POTRAVINY
|
283,31 |
s DPH |
|
017/2021
|
06.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Objednávka |
2021118
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
526,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Objednávka |
2021119
|
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
|
4 999,52 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
CORA GASTRO |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Objednávka |
2021120
|
Všeobecný materiál
|
470,76 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Objednávka |
2021121
|
Všeobecný materiál
|
417,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Objednávka |
2021122
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
29,98 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
DataWex s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Objednávka |
2021123
|
Školenia kurzy,semináre
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Faktúra |
1072
|
POTRAVINY
|
107,25 |
s DPH |
|
029/2020
|
29.03.2021 |
|
|
|
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Faktúra |
1073
|
POTRAVINY
|
690,01 |
s DPH |
|
003/2021
|
29.03.2021 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Faktúra |
1074
|
POTRAVINY
|
147,84 |
s DPH |
|
005/2021
|
29.03.2021 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Faktúra |
1075
|
POTRAVINY
|
12,74 |
s DPH |
|
018/2021
|
29.03.2021 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Faktúra |
1076
|
POTRAVINY
|
12,74 |
s DPH |
|
018/2021
|
22.03.2021 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Faktúra |
1077
|
POTRAVINY
|
90,95 |
s DPH |
|
001/2021
|
30.03.2021 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Faktúra |
1078
|
POTRAVINY
|
164,77 |
s DPH |
|
013/2021
|
30.03.2021 |
|
|
|
Jozef IVAN, s.r.o., veľkosklad ovocia a zeleniny |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Faktúra |
1079
|
POTRAVINY
|
38,06 |
s DPH |
|
0122021
|
30.03.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Faktúra |
1081
|
POTRAVINY
|
138,81 |
s DPH |
|
004/2021
|
06.04.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Objednávka |
2021116
|
Všeobecný materiál
|
151,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
JADO Trade s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Faktúra |
1090
|
POTRAVINY
|
2 028,63 |
s DPH |
|
009/2021
|
16.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o |
|
|
|
25.05.2021 |
|
Faktúra |
1096
|
POTRAVINY
|
283,76 |
s DPH |
|
003/2021
|
19.04.2021 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |