|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
387
|
Energie |
s DPH |
770,00
|
|
03.12.1999 |
|
|
|
3.7.2012 |
35815256 |
SŠ Lendak |
Mgr. Ľubomír Mačko |
05.10.2012 |
|
Faktúra |
519
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
7,10 |
s DPH |
2019342
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Hudobniny AMADEO s.r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
517
|
Všeobecný materiál
|
177,08 |
s DPH |
2019340
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
AK SPORT s.r.o |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
520
|
Údržba a opravy
|
91,20 |
s DPH |
2019338
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
7008
|
projektová dokumentácia
|
150,00 |
s DPH |
2019332
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Ing.Ľubomír Pisarčík |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
508
|
Všeobecný materiál
|
460,80 |
s DPH |
2019331
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
NeoSun s.r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
513
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
767,61 |
s DPH |
2019319
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
BENJAMÍN s.r.o |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
492
|
Všeobecný materiál
|
76,64 |
s DPH |
2019318
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
POHÁRY BAUER s.r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
480
|
Preprava - žiaci
|
110,00 |
s DPH |
2019317
|
024/2019
|
26.09.2019 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
515
|
Všeobecný materiál
|
435,00 |
s DPH |
2019314
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Geniustech, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
494
|
Všeobecný materiál
|
1 235,35 |
s DPH |
2019313
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Ján Háber spol.s r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
476
|
Školenia kurzy,semináre
|
117,00 |
s DPH |
2019312
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
491
|
Všeobecný materiál
|
469,84 |
s DPH |
2019310
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Briston s.r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
510
|
Údržba a opravy
|
156,19 |
s DPH |
2019309
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Marián Mrva - almma |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
471
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
326,20 |
s DPH |
2019307
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
ARES spol.s r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
474
|
Všeobecný materiál
|
311,34 |
s DPH |
2019305
|
025/2014
|
23.09.2019 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
478
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
117,00 |
s DPH |
2019304
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
LiberaTerra |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
472
|
Všeobecné služby
|
168,00 |
s DPH |
2019303
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
|
|
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
459
|
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie
|
385,08 |
s DPH |
2019302
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o |
|
|
|
16.09.2019 |